快乐炸金花

返回顶部
湄潭县人民医院2019年部门预算及“三公”经费预算信息
作者:财政局 来源:单位提供 发布日期:2019-06-19 11:51:01 浏览次数:   文章字号:   

湄潭县人民医院

2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1、湄潭县人民医院2019年部门收支总体情况表

2、湄潭县人民医院2019年部门收入总体情况表

3、湄潭县人民医院2019年部门支出总体情况表

4、湄潭县人民医院2019年财政拨款收支总表

5、湄潭县人民医院2019年一般公共预算支出表

6、湄潭县人民医院2019年一般公共预算基本支出表

7、湄潭县人民医院2019年政府性基金预算支出表

8、湄潭县人民医院2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、湄潭县人民医院2019年初资产情况表

10、湄潭县人民医院2019年政府采购预算表

11、湄潭县人民医院2019年项目支出绩效目标情况表

12、湄潭县人民医院2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

 

一、关于标题

湄潭县人民医院2019部门预算及“三公”经费预算信息

二、内容说明

(一)部门概况

1、部门主要职能:

1)湄潭县医院是一家二级甲等综合医院,承担县政府、县卫计局及上级各部门交办的各项公共卫计事业任务及其他事宜,为来院病患提供24小时医疗救治服务??顾蜃锘疃?,普及各类常见疾病防治知识,为广大人民群众的身体健康作出自己的贡献。

2)为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

3)确保全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境,加强医院标准化管理。

4)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6)充分发挥医疗在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务医药健康管理项目的实施和日常管理。

7)组织实施医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担医药人才培养,医药继续医学教育工作。      

8)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工

10)承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

湄潭县人民医院医院

财政部分补助事业单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

337

337

0

337

143

 

(二)部门预算公开报表(详见附件1

(三)部门预算安排情况

 

1、收入总体情况

2019年收入预算总额3430.6582万元,其中:公共财政预算拨款收入3430.6582万元,占100%,比上年增加(减少)49.585095万元,增加(减少)1.47 %,主要原因是:2018年起除离退休人员全额保障外,其他实行定额补助的部分以2018年支出为基数增长5% ;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加(减少)   0万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是无专户管理的非税收入 ;政府性基金预算收入 0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无政府性基金预算收入;其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无其他收入。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额 3430.6582万元,其中工资福利支出15.12万元;对个人和家庭的补助352.5382万元;其他支出3063.00万元。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出3430.6582万元

①基本支出3430.6582万元,比上年增加(减少)49.585095万元,增加(减少)1.47%,增加(减少)主要原因是2018年起除离退休人员全额保障外,其他实行定额补助的部分以2018年支出为基数增长5% 。   

支出预算总额为3430.6582万元,增加(减少)49.585095万元,主要原因是:2018年起除离退休人员全额保障外,其他实行定额补助的部分以2018年支出为基数增长5% ?;局С霭ò聪中姓弑嘀频幕竟ぷ?、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,不含办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准 0万元/人,在职 0人,运行经费共安排0万元。比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,增加(减少)主要原因是:2018年起除离退休人员全额保障外,其他实行定额补助的部分以2018年支出为基数增长5% 。

机关运行经费安排情况如下:办公费0万元、水电费0万元、印刷费0万元、会议费0万元、差旅费0万元、培训费0万元,合计0万元,增加(减少)主要原因是:无机关运行经费预算。    

②项目支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是无项目支出预算安排。   

项目支出安排情况:

(2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无专户管理的非税收入 。   

(3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,增加(减少)主要原因是:无政府性基金预算收入,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

(4)其他收入安排支出 0万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是无其他收入预算 。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

3、其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入21130.00万元,经营收入 0万元,其他收入 1982.00 万元,共计23112.00万元,用于事业活动支出,支出 25908.50万元。

(2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。增减变化的原因是:无政府采购预算安排。

(3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:财政预算安排的绩效目标项目。项目总额0万元,其中中央补助0万元,本级安排 0万元,下级配套0万元,其他收入 0万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:无项目目标。

整体支出绩效目标:出院人次41980(人次),满意度≥95%;门急诊人次426230(人次);手术台次7800例;总成本(支出)25909万元,总人员支出10745万元,财政拨付人员支出3431万元;总收入26543万元,收支结余634万元,财政资金利用率100%;解决就业812人,下乡义诊12次;废水排放与医疗废物处置达标;持续为人民身体健康提供医疗与护理保证服务。

(4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额 27251.0212元,其中:流动资产14527.0916元,固定资产3861.2829元,长期投资0元,在建工程 8862.6466元,无形资产0元,其他资产0元。

    4、2019年“三公”经费预算情况:

   (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因无公务接待费预算安排,导致公用经费增加(减少)0万元,相应的公务接待费 增加(减少)0万元。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0 %,增加(减少)0 原因:无公务用车运行维护费预算安排 ,单位车辆实际数7 辆,财政按0辆安排预算(每车辆按 0万元安排)。

(4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

名词解释

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 2019年部门预算公开表格(12张表)-湄潭县人民医院.xls

责任编辑:
【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

copyright @ 2008-2014 湄潭县人民政府,all Rights Reserved,黔ICP备10002677号 主办:湄潭县人民政府

地址:贵州省湄潭县行政中心二楼 邮编:564100 联系电话:24221169 电子邮箱:info@www.x502.com

网站标识码:5203280024  贵公网备案号:52032802001016 技术支持:泰得科技

快乐炸金花